工作职责
环球360管理网审计处于2023年3月从国资审计与后勤服务处分离单独设立,是学院负责内部审计工作的职能部门。
审计处依据国家法律、法规、政策和学校的规章制度,对学院及各系、部,部门,国资公司,财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,为促进学院强化内部管理,提高教育资金使用效益,促进廉政建设,维护学院合法权益服务。同时在业务上接受国家审计机关和教育厅、兴安盟等上级主管部门的业务指导。
学院党委副书记、院长分管内部审计工作。
审计处内设综合科、审计科2个科级机构。现有处长1人,科员2人。
综合科。全面贯彻党和国家关于审计的方针、政策和法律法规,落实全国、自治区、全盟审计工作会议部署。推进学院内部控制体系建设,拟定和完善有关审计的规章制度并组织实施。提出年度工作计划,完成年度工作总结。组织环球360管理网展审计人员业务培训。负责处室相关印章、文件、信函管理及办公室日常工作。完成学院党委及上级主管部门交办的其他事项。
审计科。研究提出年度审计项目计划,审定审计方案并组织实施。负责对法律法规规定属于审计监督范围的年度预算执行、财务收支、资产清查和领导干部履行经济责任情况及“三重一大”集体决策制度执行情况等进行内部审计监督,负责各类科研项目经费使用情况的监督。负责基建项目招投标及大宗物资采购招标工作的程序和效果的监督。承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任。依照授权参加学院有关财务预算、决算及重大财务收支的决策。加强内部监督力量的协作配合,督促被审计系部、部门整改工作。对审计工作中的重要事项及时向学院党委汇报并提出审计建议。完成学院党委及上级主管部门交办的其他事项。
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